你好,第一个借方是没有叫折旧费的一级科目的 另外固定资产清理,会转入到营业外收支 所以固定资产做清理的时候,影响营业外收支,所得税,利润。 资产负债表的货币资金或者应收账款等,未分配利润。固定资产科目
这个分录怎么这么写啊 借方固定资产清理和累计折旧=贷方的固定资产余额了 资产处置损益哪来的
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 就是我的固定资产少了放在贷方,我要清理的固定资产多了放在借方?是这个意思吗?
清理固定资产时,借方的累计折旧会影响现金流量表补充资料种“固定资产折旧那一行”的编制吗?
固定资产减累计折旧减减值,加固定资产清理,加上固定资产清理这个科目的借方还是贷方金额呢?
请问一下老师,调整上年度固定资产清理,贷方固定资产原值,借方是累计折旧和固定资产清理,还是累计折旧和未分配利润?
老师,去年做的暂估,今年不会来票了,也没有纳税调整,现在已经过了汇算清缴时间,还可以更正申报去调增吗,账上今年可以红冲吧?
财务总监交接一般交接些什么
你好!刚接手小规模纳税人做账,发现A公司的资产负责表里应收账款不对,应收账款是30万元,但其中10万元已经在同年开票并且收款了,询问上一手的会计人员没有按照银行流水与回单做账。所以导致应收账款还挂着30万元,在这个月我需要如何填写凭证呢?
汇算清缴A105050表,工资薪金支出,是不是指扣除个税、社会保险、公积金后,实际发放的金额。住房公积金和基本社会保障指单位承担部分金额对么?
老师,财管第六章中,变价净收入,不是税后的么,为什么还需要减去25%
客户下订单后,工程出对应的BOM表,老板需要核算材料成本和人工费,这个材料成本是不是可以直接让采购核算
员工请假一个月没有上班,但是公司规定超过一个月没有上班的话医社保自己承担,员工就直接转了医社保回来,人事直接把转回来的医社保这个当做补贴做进去,变成实发工资是0,这样申报个税是不是直接报交医社保的个人部分还是直接0申报呢?
老师你好,做暂估的时候价格是写进价吗?
这个期限为什么是2不是3
老师,这个第三问,复利现值得年数为什么是2年,不是3年
老师,我这是直接费用化,没有收入
你好,你是说直接都转入管理费用?
固定资产科目因此也会清零对吧,
你好,是的,清理完就是0了。
是的,余下未折旧的一次性全部费用化处理
你好,那就影响利润表的费用,利润,所得税
就是资产负责表就是固定资产净值为0,那固定资产原值累计折旧这个数还会显示吗?还是也为0?
你好,这个也是0了。清理完了。