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7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票,做了7月销售,做了主营业务收入,货款客户8月份才打到公司A账上,8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱,做了应收款,现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A,把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证?
老师好,A公司销售商品给B公司,B公司有把这商品销售给C客户,因为AB两家公司是同一法人,回款的时候C客户把货款回到了A公司的账户上,这种情况可以吗?应该怎么做分录呢?
一张10万的承兑汇票 A公司把这张承兑汇票转给B公司 B公司又把承兑转给了C公司 B公司收到C公司的现金10万元 如果是B公司应该怎么做账呢?
A公司挂靠 B公司供货给C公司,款项都是由A公司打款B公司,然后转到C公司。A公司的款项都是先从股东人人卡转入的,怎么做账,以后回款了,这笔账又怎么出来呢
老师,我们老板A公司收到商场的购物卡为销售发电机款,然后购物卡用于老板B公司送给客户3张(1000元/张面值),也从B公司报销了3000元,这个站在A公司和B公司分别应该怎么做账???
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
我这是行政单位自己成立的工会,上年银行有存款,然后今年刚建账,工会系统里期初数要设置借,贷,请问我要怎么设置
老师,请问基层工会长期未建账,现在来建账,我们有工会系统可以做账,就是期初数要怎么设置
老师你好!个人租门面,租到企业,个人需要交什么税费,企业需要交什么税费,这个门面是老板租到企业,两边都需要交什么税费,老师指导一下
老师好,我平时印花税都是按销售收入申报的,不知我们公司从银行网上贷款200万,这还要交借款合同的印花税吗?
请问公司租用个人商业用房,电费是房东个人名字,这个电费可以入账税前扣除吗?
老师,生产制造企业,原材料到厂里后装卸费计入什么科目
我准备开一家寿司店,月销售额预计10万左右,请问是注册个体工商户较好还是有限责任公司较好
您好,充值获卡 借:其他应收款 — 待结算充值卡 722 贷:合同负债 — 充值本金 577.6 合同负债 — 赠送金 144.4 C 公司回款 借:银行存款 577.6 贷:其他应收款 — 待结算充值卡 577.6 顾客提款 100 元 借:合同负债 — 充值本金 88.89 合同负债 — 赠送金 11.11 贷:主营业务收入 100
小企业会计准则,不能用合同负债
哦哦,把合同负债用预收账款代替就可以了
借方的其他应收款722,公司只能收到577.6回款,差额怎么办
对对,我粗心了,差额部分是销售费用-促销费 借:销售费用 贷:其他应收款
都做了销售费用-促销费,这个顾客一次提不完货,做出的报表利润就不合理,销售费用需高,有什么办法可以解决
您好,又不是一次做销售费用,按销售的比例做上面这个分录,
你帮忙写个整体的分录
您好,充值获卡 借:其他应收款 — 待结算充值卡 722 贷:预收账款 — 充值本金 577.6 预收账款 — 赠送金 144.4 C 公司回款 借:银行存款 577.6 贷:其他应收款 — 待结算充值卡 577.6 借:销售费用 20 贷:其他应收款 — 待结算充值卡 100*(722-577.6)/722 顾客提款 100 元 借:预收账款 — 充值本金 88.89 预收账款 — 赠送金 11.11 贷:主营业务收入 100
懂了非常感谢
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