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老师好!我们现在是年中建账,公司成立三年了,外账是包给代理记账公司做的,内账自己做手工,然后现在是想做一套账,不设置内外账了,请问这个期初数要怎么取?是取内账的还是外账的?
老师,我们以前的内账是用手工做的,而且做帐也不规范,现在想换用财务软件来做帐,但是建账套的那个期初数和本年累计数就不知道怎么取数,因为以前的数很乱,而且又不准确,是以前的会计做的。现在我们建账套就把9月未的数作为期初数,本年累计数不输数可以吗
就是前期代理记账公司做的账,他不是遵守建造施工合同准则来做账的,他们做账的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接结转,我现在要建账,但是我是按照建造施工合同准则来记账,两个不同方式做的账,他们的期末数据能我的期初数据吗?或者说需要统计历年数据,才能做我的期初数据。
就是前期代理记账公司做的账,他不是遵守建造施工合同准则来做账的,他们做账的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接结转,我现在要建账,但是我是按照建造施工合同准则来记账,两个不同方式做的账,他们的期末数据能我的期初数据吗?或者说需要统计历年数据,才能做我的期初数据。
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,
您好,基层工会长期没建账现在要建账,用工会系统做账的话,期初数设置的重点是:先找人把工会现在实际有的东西和欠别人的/别人欠的都查清楚——比如保险柜里的现金(比如盘出来是1000元)、银行账户里实际有多少钱(打印银行对账单,比如对账单显示余额50000元)、有没有上级工会应该给但还没给的补助(比如应收上级经费20000元)、工会买的活动器材等固定资产(比如盘出来有器材价值30000元,同时要记固定基金30000元)、有没有欠别人钱(比如欠会员押金5000元记其他应付款);然后把这些查清楚的实际金额(资产类:现金1000%2B银行存款50000%2B应收上级20000%2B固定资产30000=101000元;负债类:其他应付款5000元;净资产类:固定基金30000元%2B结余(用收入减支出估算,比如收入减支出大概66000元)=96000元)填到工会系统的期初数里,最后检查资产(101000元)是否等于负债(5000元)加净资产(96000元)(列式:101000=5000%2B96000,算得平衡),平衡了就能在系统里录入这些数字完成初始化,以后就能正常记账了。