你好,需要视同销售,交增值税

自产货物免费赠送给国外客户,是否需要视同销售缴纳增值税,及适用的税率是多少
自产货物因不符合良率免费赠送给国外客户,是否需要视同销售缴纳增值税,以及适用的税率是多少
老师您好:公司外购或者自产的产品对外赠送和示范需要确认收入吗? 计入了销售费用汇算清缴时需要纳税调增吗
老师您好:产品用于示范和赠送 需要确认收入吗? 自产的和外购的账务处理一样吗
企业外购的产品赠送给客户,走业务宣传费,需要视同销售交增值税吗
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
需要开具发票吗,还是申报未开票收入? 可以退税吗
按报关出口处理了吗?
是的,走正式申报
若已经报关出口,可以开发票,按一般的出口处理即可
我们出口是免抵退税,这部分开具发票是零税率么?是否可以退税
是,这部分开具发票是零税率,可以申请退税
我还有个疑问,如果没有报关出口,税务如何处理呢
没有报关出口,按内销处理
内销需要开具发票么?
内销,可以不开,按未开票收入处理
好的,感谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!