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去年购买固定资产,原值少入账了0.25元,这个差额记进了管理费用中,今年要把固定资产以原值卖出去我应该怎么做分录呢

2025-06-25 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 09:55

你好,你去年的固定资产后面有没有做折旧的?

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快账用户9949 追问 2025-06-25 09:56

有做折旧

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齐红老师 解答 2025-06-25 09:57

这样子的话你应该做固定资产清理。

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齐红老师 解答 2025-06-25 09:57

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户9949 追问 2025-06-25 10:02

我去年少记的0.25,应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:03

你好,这个不用管了,你之前已经处理过了。

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快账用户9949 追问 2025-06-25 10:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:05

你好不用客气的了

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分析调整原因 由于之前固定资产原值少记了 270,000 元,需要在发现差错的当期进行调整,以保证固定资产原值的准确性。 调整会计分录 借:固定资产 270,000 贷:预付账款(或其他对应的科目,需要查找当初少记金额对应的科目)270,000 调整固定资产卡片 同时,需要修改固定资产卡片上记录的原值,将其从 6,145,929.2 元调整为 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),确保固定资产卡片信息与账务处理一致。
2024-11-21
您好 请问计提折旧的时候分录怎么写的?
2023-07-08
你好,学员,以前的分录全部冲回,按照发票重新入账的
2023-07-08
你好,同学,那你可以这样啊,借固定资产 贷累计折旧,然后调上一笔凭证。
2022-03-21
借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费。
2023-08-21
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