你好,对的,这样做是没问题的。
我年初时预提了一部分销售费用和管理费用,借:销售费用 管理费用 贷:其他应收款 期间也来了部分发票,做的 借:销售费用(红字) 其他应收款 销售费用 (正数) 贷:预付账款;但年底发票并没回来完,我怎么冲回这剩余没来发票的部分
员工先自行垫付购买云服务器(研发人员使用)的款项后走报销流程,请问分录如何做? 6月购买,7月报销 6月摊销云服务器费 借:管理费-研发费-直接投入-阿里云-云服务器 贷:预付账款-阿里云-云服务器 7月报销与摊销 报销 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款 月摊销云服务器 借:预付账款-阿里云-云服务器 贷:其他应付款-XX人
请问老师,2019年1-12月摊销物业费:分录:借:销售费用 10000 贷:预付账款10000。但是到了年底,把12个月的预防账款120000,调到长期待摊费用里面,借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用。这样做的目的是什么?
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
问题是这样子的,我之前预付了我们代理商的营销代理费,当时预付时挂账:借预付账款,贷银行存款,后面他们把发票开过来后,我是这样做的,借营销费用,进项税,贷预付账款。但是现在我们房子开始销售了,结算提成了,提成表拿给我,我要怎么做这个账呢?感觉都没有科目能平
老师好,请问公司想转股(自然人转让给自然人),账上盈利,税怎么交?
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师,员工离职半年后申谢公积金补偿,要求一次性打入他个人账户,这种多少钱才要交个税?这个要申报个税?
老师有没有供应商货款附请款资料的模版(就是附件单据)要求供应商提供
老师你好,请问我们公司注册资本100万,股东实际实缴150万,请问怎么办还能办理股权转让吗
支付给个人运费对方没有办法开发票怎么弄
你好,关于车间的灭鼠服务费应该怎么账务处理呢?借:制造费用-服务费-xx车间 贷:应付账款-某供应商, 这样写可以吗
老师,我是个小规模金银首饰公司,经常会有无票收入进公户的,比如我银行收到了100的货款,这样我在申报增值税无票收入的时候,是直接填写100,还是需要做价税分离?100/1.01?
民办非企业,请问19年的捐赠收入,19年一直挂其他应付款,现在做审计,审计说必须把这笔收入处理了,说做捐赠收入,19年打入时,分两笔,20万备注捐赠款,65万那笔没有备注捐赠,请问现在怎么做合适?增值税和所得税需要缴纳吗
企业变更住所怎样看是不是跨区,都是一个县城,算跨区吗?跨区和不跨区办理工商变更是不是不在一个地方办理