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老师好!跨年度暂估十万费用,本本季度确认无法取得发票,这个账务怎么处理

2025-06-25 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 16:52

借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配

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快账用户4360 追问 2025-06-25 16:55

相隔几年了,就这样处理就可以吗?我们是小微企业。前年一笔二十五万,去年一笔十万,我都挂暂估费用。今年说没有发票过来

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快账用户4360 追问 2025-06-25 16:56

不涉及企业所得税调整吗?

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齐红老师 解答 2025-06-25 16:58

汇算清缴要调增10W,要补交企税

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借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配
2025-06-25
你好,请不要点名提问,谢谢配合。 暂估入账的存货,如果对外销售了,会计上需要结转到主营业务成本。 如果在明年汇算清缴前取得这部分发票,汇算清缴不需要做纳税调增处理。 需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的购进分录
2021-12-18
您好,这样的话,本期无票收入写负数,再写一个未开票收入的位置就可以的
2023-09-17
你好,当时暂估的分录怎么做的?暂估和发票是一样的吗?
2022-04-19
你好;  等着汇算  填写表格来做处理调增 ; 现在正常做你的分录即可   
2022-01-14
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