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老师,我们公司还有30多万暂估成本,确定是无法取得发票的,那这个是等到汇算清缴再处理,还是年末就处理,如果处理这个暂估,要写什么分录

2022-01-14 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 14:33

你好;  等着汇算  填写表格来做处理调增 ; 现在正常做你的分录即可   

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你好;  等着汇算  填写表格来做处理调增 ; 现在正常做你的分录即可   
2022-01-14
你好,汇算清缴纳税调整就行。调表不调账。 账户的余额,你比如成本费用,那就正常入账了,要是往来科目还款就行了。
2023-04-21
你好,去年的那个20万需要纳税调增 然后今年暂估的10万在明年汇算清交之前收到了发票,这个10万就不需要调增了。
2023-04-21
同学你好 没收到发票就要调增
2023-04-21
你好,材料已经入库了吗?成本已经发生了吗?
2021-12-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

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