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老师您好,我想问下就是我5月认证了一张发票,但是5月发现这张发票认证错了,查出来是对方开重了,就是我也没有入账,就是光认证了,现在我账上应该怎么做合适呢

2025-06-25 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 17:34

那么申报增值税的时候做进项转出就行,不做账

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快账用户5777 追问 2025-06-25 17:35

但是我现在账上已经做分录了

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齐红老师 解答 2025-06-25 17:36

那么就按开负数发票冲

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那么申报增值税的时候做进项转出就行,不做账
2025-06-25
你好 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项
2021-04-17
那么那个申报的时候进项转出就行
2025-03-14
你好,进项税抓呢转出你认证的这个
2025-03-14
同学,你好 进项税额转出分录 借:费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 你认证了发票,是不能完全抵扣进项税额转出的部分吗?
2025-04-16
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