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老师,您好,我们公司的在建工程还有一些余额,实际该结转的都已经结转完了。有贷方余额,有借方余额,领导说让处理了,这该怎么处理。贷方余额应该是把借方的给结转了。

老师,您好,我们公司的在建工程还有一些余额,实际该结转的都已经结转完了。有贷方余额,有借方余额,领导说让处理了,这该怎么处理。贷方余额应该是把借方的给结转了。
2025-06-25 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-25 17:49

处理步骤如下: 1. 核查明细:确认生产用建筑物、设备是否已达可使用状态,非生产用建筑物贷方余额是否因账务错误(如错记、多记)。 2. 处理借方余额(生产用):若资产已完工,补做结转固定资产分录,将在建工程转入固定资产 。 3. 处理贷方余额(非生产用):若为账务错误,红字冲销错误,挂待处理科目找原因;如多付工程款,调整至其他应收款等 。 4. 清理余额:调整后让在建工程余额清零,形成书面说明给领导,涉及跨年错账可结合以前年度损益调整,同步沟通审计、税务降风险 。

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