你好,具体是什么原因导致 原材料 余额贷方了呢?
你好老师,请问一下,2019年部分固定资产处置清理了,年度汇算填 写A105080表时我没有把已清理的固定资产原值、贷方本年折旧、贷方累计折旧数据填写进去,扫描后提示期间费用表中的折旧费合计数应小于A105080表中帐载金额,后来我把19年已清理的固定资产数据填入A105080表内,再扫描又提示原值期末余额与A105080中原值不一致,请问应该如何处理
老师,你好。今年查账才发现一家单位在去年应收账款挂错了,但是去年这个单位的货款就结清了。挂错账了导致今年该单位的应收账款余额还在贷方。这个账应该怎么在今年的凭证中调回来呢?
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
请问老师,我去年的原材料有个没检查清楚,余额在贷方了,但是我已经年结了又导致不能反结账,我今年应该怎么处理这个贷方的数据呢?
老师,我想问下就是有22年付款但是22年收到的发票,没有在22年去原材料,还是挂账预付账款,22年已经结账不能反结账,要怎么处理这笔呢
老师,前财务不来交接,还有一笔货款也没有退给我们,现在沟通无果,有什么方式能解决啊?那一笔货款五千多块钱,没有退给我们,也没有付给供应商
这样的话找进出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老师,一月开的专票能作废吗,有没有什么影响
法人,怎么删除,电子税务局办税人信息,操作步骤
建筑劳务可以开 建筑服务*工程服务?
你好老师,我公司报废一批固定资产,给对方开了专票,有收到款的,有没收到的,月底了,如何做账
建筑劳务可以开 建筑服务*工程服务吗
老师好,请问,江苏银行企业网银,看到客户背书过来的新一代票据的电子银票,票据状态显示“已收票—已锁定”。 1. 请问这张银票 我还需要做“签收”的操作吗?是不是等于我已经签收了? 2. 还有,银票到期日是10月27号, 请问这新一代票据 是系统自动提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因个人产生的水费用公司做账行不行有没有什么办法
外国客户能用人民币和我们结算吗 打入对公人民币账户?