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#提问#老师麻烦问一下,年底结账税金这一块除了12月计提的税金其余金额都结转了可是还有一个新交税金的余额在期末借方,需要怎么处理啊?还是不用处理

2021-01-05 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 12:17

新交税金的余额在期末借方,是没有计提,还是多交了?

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快账用户1640 追问 2021-01-05 12:36

不是应交,也不是未交,好像 是一个累计的差额

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齐红老师 解答 2021-01-05 12:49

建议先找到原因再处理。现在暂不处理

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新交税金的余额在期末借方,是没有计提,还是多交了?
2021-01-05
结转到转出未交增值税的
2020-11-08
你好期初余额负数就是有留底的进项可以继续抵扣,本期未交增值税余额是要缴纳的增值税
2023-04-01
你好,遗留问题就不用处理了,正确申报了增值税就行
2024-03-14
月末先计算 未交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 每个月都按这个计算看一下金额是否正确
2023-09-19
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