同学,你好 这笔,正确的做到什么科目??
接手的账务,以前建账之前有笔贷方余额的应付职工薪酬100000,这个计提时肯定入管理费用了,但管理费用每月肯定都入本年利润结转了,我问老板说不欠任何人工资,所以要将这个数据调入营业外收入,分录咋写老师,这事遗留四年了,直接借应付职工薪酬贷营业外收入,还是先借应付职工薪酬红字贷管理费用
老师,我2020年账结转2021年,应付职工薪酬0元没错,但是应付职工工资-3.12元;应付失业保险3.12。这个我要怎么给它调平。谢谢
资产负债表期初数的应付职工薪酬数写错了,这个账应该怎么调
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
计提工资的时候,应付职工薪酬应该放在贷方,但是这笔1085的应付职工薪酬放在了借方,是不是做错了?
老师,站在设立分公司的老板的角度来看,有什么好处
物业公司,物业费放到应收账款—物业费,转入主营业务收入的时候,主营业务收入要设立二级科目吗?主营业务收入—物业费?呢
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题
公户给其他不是公司的人个人打款 借款 这个必须当年要还回来么 还不回来咋办
老师 请问房地产公司经济适用房要交印花税产权-转移书据吗
老师,关联公司之间编制关联交易表,根据科目余额表编制吗?怎么编才能保证不落下?
老师,小微企业,机械租赁发票,有开专票的和开普票的,有没有教填申报表视频的?
老师,母子公司和总分公司有什么区别
老师我是新手会计,问下12月记账凭证录完,下一步都做啥怎样到1月
包工头给工地供材料去代开发票必须去工程所在地的税务局代开吗?还是随便哪个税务局代开都行?
以前的会计做的,下面一行也有个65760,他会不会是误点做重了,当时应付职工薪酬那行没删掉,如果是这样的话怎么调呢,当时入的库存商品,我在25年借应付职工薪酬65760,贷库存商品65760是不是就可以了
同学,你好 是的,你认为之前应该是做库存商品。那现在调账,就是把应付职工薪酬转到库存商品