你好 计提 工资在借方是错的 是在贷方

之前计提工资,现在年底发放工资,一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款,现在发放工资了,需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了,应付职工薪酬计提多了,我需要怎样去平账,实在找不出哪的事来了,怎样做账把他平了
计提工资的时候,应付职工薪酬应该放在贷方,但是这笔1085的应付职工薪酬放在了借方,是不是做错了?
发放工资时直接做借 费用 贷 银行存款 ,忘记计提了,现在补计提的话是借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 吗?
工会经费,计提1221.32.借,管理-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费1221.32。缴纳的时候 借应付职工薪酬-工会经费1221.32贷银行存款 发放工资的时候,借应付职工薪资-工资 51075.91贷银行存款48345.89其他应收款-社保2578.02应付职工薪酬-工会经费152 这样的话应付职工薪酬-工会经费152就多出来了贷方余额,就不平了。是哪里错了呢。
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师您好,我是新公司,这边员工的社保已开户做了增员,新员工怎样申报工资调整?麻烦老师发一下完整的操作流程。
老师,去年暂估的成本发票,必须是去年发生且未取得发票的业务吗?
软件的知识产权,计入什么科目
该怎么处理呢?个人承担的和公司承担的该怎么处理呢我
公司租个人车租金800要不要交税,老师,是500还是800不需要交税
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师消费税好多税率好难记要怎么办
您好,老师,我们是商贸批发企业,销售荔枝是免税吗
第一年末预收货款,第二年完成服务,第三年末冲红该免税发票,第四年分成多月小额多张重新开免税发票,该怎么分录入账?
老师:工资北京总公司申报个税发工资,社保山东分公司交,个人交社保的部分能作为专项扣除扣吗?
老师,您好!周末加班费的工资是不是按:月薪/21.75*1.5呀