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老师,有笔1月份收入应该计到其他业务收入需缴增值税,我计到营业外收入里了。我是直接反结账改凭证在这个月补缴增值税还是怎样?

2025-06-26 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 08:54

可直接在本月调整分录与增值税

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快账用户5544 追问 2025-06-26 09:12

那就是把这笔营业外收入调整到其他业务收入。不可以反结账去调整吗?是不是这样子收入就会不对,需补缴增值税

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:15

没必要去反结账,增值税1月有确认有缴纳 ?

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快账用户5544 追问 2025-06-26 09:16

是的,那就直接调整分录咯

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:18

是的,直接调整分录

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快账用户5544 追问 2025-06-26 15:09

我们领导说直接挂一个往来可以吗?再到这个月缴税款

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:11

都已经计入营业外收入了,还怎么挂往来 ?

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快账用户5544 追问 2025-06-26 15:51

就是反结账改成挂往来

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:52

不用,直接在现在做调整分录。

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您好,季度末的时候一起结转就行
2023-03-02
您好,是的,记其他业务收入,缴13%增值税,反正收的现金,做到3月份,申报3月份增值税,申报未开票收入哈
2023-03-31
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2021-07-15
按规定缴纳增值税,还是直接从其他应付款-押金直接转收入呢, 放在其他应付款--押金
2022-04-12
你好,申报产生的差异差异计入营业外收支就可以了。
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