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去年收到医保局结算1万元,去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录

2025-06-26 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 09:15

你好,去年的不管了,今年按你的思路做就行

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快账用户5532 追问 2025-06-26 09:16

不行啊,应收账款对不上啊

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快账用户5532 追问 2025-06-26 09:17

去年的款还没结清

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:18

那么你就要逐笔去查每笔开的发票,应收医保的款转入应收账款-应收医保款

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快账用户5532 追问 2025-06-26 09:22

怎么做分录呢,主营业务收入怎么办

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:24

每张发票 借:应收账款-应收医保款 医保报销部分        银行存款/库存现金  收的现金自负部分 贷:主营业务收入    

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快账用户5532 追问 2025-06-26 09:27

去年的差额怎么调整

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:31

现在按我说的分录,对照你去年开的每张发票,列个表格清单,查一下具体给哪些会计科目造成什么影响?

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快账用户5532 追问 2025-06-26 09:44

收入就多了

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:48

没明白为啥收入会多呢,不是按发票做的账?举例说明当时你怎么做的账

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快账用户5532 追问 2025-06-26 09:54

借:银行存款1万,贷:主营业务收入1万,现在挂账应收账款2万,主营业务收入2万

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齐红老师 解答 2025-06-26 10:01

借:利润分配-未分配利润1万       银行存款1万 贷 :账应收账款2万,

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你好,去年的不管了,今年按你的思路做就行
2025-06-26
你好,你已经做过这个1万了,不要再去调去年了。
2025-06-26
借:其他应付款/预收账款——医保局 5,500,000 贷:应收账款——应收医保款 5,500,000 借:银行存款 5,500,000 贷:应收账款——应收医保款 5,500,000
2024-08-07
借:其他应付款/预收账款——医保局 5,500,000 贷:应收账款——应收医保款 5,500,000 借:银行存款 5,500,000 贷:应收账款——应收医保款 5,500,000
2024-08-07
红,冲去年的收入,然后做到今年之前的分录不变,金额是负数,然后再做一个正确的,也就是发票的就可以,你的银行存款没有退回来,用应收账款来代替,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费一正数一负数不影响的。
2021-08-16
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