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老师想问下24年11月收到一张普票,次年6月对方又把这张票冲红了,重新补了一张专票,我们这边要怎么处理啊

2025-06-26 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 11:58

开的发票总金额一致不呢?

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快账用户2067 追问 2025-06-26 13:44

都是一致的

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齐红老师 解答 2025-06-26 14:12

借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润   那么最终的影响只是进项的增值税影响利润

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快账用户2067 追问 2025-06-26 15:38

那去年的报表啥的都要改吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:45

是的,影响了去年的利润的

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相关问题讨论
开的发票总金额一致不呢?
2025-06-26
新年好 先根据红冲的发票做之前入账的相反分录,然后根据重新开蓝字发票再做相应分录就是了
2024-02-19
账务上,做相反分录冲减成本或费用及对应进项税额转出,报表在可调整期就调对应期间数据,否则在发现当期调并附注披露。税务上,配合对方红冲,申报时按规定处理进项转出和所得税调整,还可咨询税务机关 。
2025-03-14
你好,什么都不需要做,直接拿新的来做就行。
2023-09-12
原分录红冲,重新做一张凭证就是
2023-02-02
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