借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—待认证进项税
老师好,请问一下2020年进项发票太多,能不能费用入帐,进项留到21年认证抵扣?分录为,借.管理费用 应交税费一应交增值税一待认证进项税 贷:银行存款?
老师,你看一下发票认证分录对不对,最后一笔转出未交增值税我没有做,有没有问题 发票入账时, 借:原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 认证发票: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
老师,用于个人消费的专票,价税合计11300元,在21年没有认证只做了分录是:借:管理费用11300 贷:银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了,做了分录借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出,请问怎么分录
老师请问下, 去年付了物业费并收到物业发票,做了分录,借预付账款-物业费,应交税费-待认证进项,贷:银行存款,每月计提:借管理费用,代预付账款-物业费,实际对方是普票,但 做账成专票了,现在要怎么调整呢?是借:管理费用,待:应交税费-待认证进项还是 借:管理费用,待:应交税费-进项税额转出呢?
老师,你好!我们公司注册地在在外县,实际办公室在另一个市里,办公室发生的费用怎么入账?是作为办事处还是成立分公司?
老师,第四问是什么知识点?看不懂
老师好,老板名下有四个公司,这四个公司收支严重失衡,有的公司有收入没成本,有的公司有成本没收入,老板想平衡一下每个公司的收支,让给出方案,麻烦老师了,看看怎么操作
外贸走exw的话 还需要在电子口岸里面操作吗?
老师你好!个人出租场地一年10万租金,租给企业,企业让代开发票入账,代开个人交哪些税具体得交多少
老师你好,请问工商注销,公示的时候是选择简易公示还是普通公示?
老师,盈亏平衡量是保本量吗?
老师 这个题的分录可以给我写一下吗?
老师 麻烦给个现金流量表的编制方法
老师,我们是户用屋顶光伏安装行业,请的临时工给我司开发票,项目是什么?
请问不涉及以前年度损益调整吗?直接按照老师说的就行?
是,直接按照老师说的就行