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普票入账成了借管理费用,应交税费—应交增值税—待认证进项税,贷,银行存款,请问跨年如何做调整分录

2025-06-26 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 15:07

借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—待认证进项税

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快账用户1107 追问 2025-06-26 15:12

请问不涉及以前年度损益调整吗?直接按照老师说的就行?

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齐红老师 解答 2025-06-26 15:13

是,直接按照老师说的就行

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相关问题讨论
借管理费用 贷应交税费待认证。
2025-03-03
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
 你好,是的,凭证就是这样做。
2023-05-16
您好, 您好,是的,是这样做的。
2020-11-30
你好 解答:进项太多是可以留底使用的,做费用显然是不对了 期待你的好评,希望能帮助你
2020-12-09
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