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一般纳税人,四月份收到收到商品的专票,但四月份没有对应的收入就没做成本,该发票就没有处理,这样可以吗?然后去年收到的进项成本票,对方六月份作废了,这个我要怎么做分录

2025-06-27 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-27 09:48

当月需要计入库存商品的,销售的时候才结转的主营业务成本 进项发票红冲 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户3646 追问 2025-06-27 09:52

当月就做进项了吗?我们是商品直接就没有经过我们所以没有用库存商品,直接就做的主营业务成本,去年的分录是主营业务成本,进项税这种的 今年红冲直接就冲主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2025-06-27 09:53

当月未认证就做应交税费-待认证进项 跨年调整 借:利润分配-未分配利 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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你好,把进项转出来就行了,借进项税额,贷管理费用。
2023-08-02
您好,这么操作是可以的
2023-06-26
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
借银行存款2000 贷预收2000 借银行存款5000 贷预收账款5000 借银行存款1000 预收账款5000%2B2000=7000 贷主营业务收入8000-税 应交税费-增值税 这个做无票收入,直接申报就可以了。 后期开发票,不用做分录,只是在申报的时候,开票收入写不含各收入正数,未开票收入同样金额写负数,总收入是零,不影响整体收入就可以了。
2020-09-29
您好,这个最好是按照收入去结转成本
2022-01-17
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