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老师,四月份我们并网柜收到发票并做入库分录了,没有销售出去但是月底的时候这个并网柜结转成本了,是不是不对,现在该怎么改

2025-06-28 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-28 09:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-28 09:49

您好,四月并网柜未销售却结转成本,违反收入成本配比原则。 用红字冲销原错误分录(借:主营业务成本 红字;贷:库存商品 红字),实际销售时再正常结转成本。 核对库存账实一致,如果影响报税需调整当期利润,分录附冲销说明。

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快账用户6503 追问 2025-06-28 09:56

是红冲原分录再做正确分录,还是直接在6月份做红字冲减分录

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齐红老师 解答 2025-06-28 09:59

 您好,直接在 6 月做红字冲减分录(红冲原错误分录)即可,不用再做  正确分录 ,因未销售时本不应结转成本。冲销后库存和利润恢复正确,待实际销售时再正常结转成本

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快账用户6503 追问 2025-06-28 10:03

一般纳税人交所得税是看几月份的,四月份所得税很高 到季末交的时候一定会很高吗

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齐红老师 解答 2025-06-28 10:11

您好,是的,我们季度申报所得税,现在经济这么不好,利润高的公司不多吧

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是的,对的。账上红冲,然后纳税调增。
2024-06-01
同学你好,等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本,再根据发票来结转就行了。
2021-10-16
若属销售:逆变器出库算销售,开销售发票。购进时借库存商品贷银行存款等;确认收入借应收账款等,贷主营业务收入、应交税费;结转成本借主营业务成本,贷库存商品。 若作安装服务材料:不开销售发票,整体按安装服务开票。购进时账务同前,领用时借合同履约成本,贷库存商品;确认收入借应收账款等,贷主营业务收入、应交税费;结转成本借主营业务成本,贷合同履约成本。
2025-04-08
月底剩余的库存还是结转的,成本结转的成本必须包含这个暂估的。
2021-03-28
您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦
2023-04-08
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