咨询
Q

老师,四月份我们并网柜收到发票并做入库分录了,没有销售出去但是月底的时候这个并网柜结转成本了,是不是不对,现在该怎么改

2025-06-28 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-28 09:48

你好,根据你的描述,是不对的。 应当把结转成本的分录冲销了 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,对的。账上红冲,然后纳税调增。
2024-06-01
同学你好,等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本,再根据发票来结转就行了。
2021-10-16
若属销售:逆变器出库算销售,开销售发票。购进时借库存商品贷银行存款等;确认收入借应收账款等,贷主营业务收入、应交税费;结转成本借主营业务成本,贷库存商品。 若作安装服务材料:不开销售发票,整体按安装服务开票。购进时账务同前,领用时借合同履约成本,贷库存商品;确认收入借应收账款等,贷主营业务收入、应交税费;结转成本借主营业务成本,贷合同履约成本。
2025-04-08
月底剩余的库存还是结转的,成本结转的成本必须包含这个暂估的。
2021-03-28
您好,只是税号错了,这个成本您是知道的啊,按买进这个商品实际价格结转成本哦
2023-04-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×