咨询
Q

请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?

2025-06-28 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-28 11:13

你要咨询的是挂靠方的分录,还是被挂靠方的分录?

头像
快账用户1731 追问 2025-06-28 11:14

别人用我家挂靠,我家给甲方开发票的

头像
齐红老师 解答 2025-06-28 11:15

您说的业务里边您属于被挂靠方

头像
齐红老师 解答 2025-06-28 11:16

被挂靠方对外开具发票就要确认应收账款,主业务收入,增值税销项税,同时需要结转成本。

头像
齐红老师 解答 2025-06-28 11:16

就和公司自己做业务一样,确认收入,结转成本。

头像
快账用户1731 追问 2025-06-28 11:16

对的老师 我开发票的时候分录 收到成本的分录 收到管理费的分录

头像
齐红老师 解答 2025-06-28 11:16

挂靠方会向被挂靠方提供供应商信息。付给供应商的款项一般确认成本,也确认应付账款。

头像
快账用户1731 追问 2025-06-28 11:18

老师 那就是开发票的时候是正常收入 收发票的时候是正常成本 那收管理费的时候呐

头像
齐红老师 解答 2025-06-28 15:17

管理费一般是被挂靠方的账面利润,这个不需要单独做账 关键是如何向被挂靠方支付剩余款项,一般如果被挂靠方收取了相关费用,最后需要自己想办法公转私把钱提出来 被挂靠方一般有自己的往来项目 用于后期出款的

头像
快账用户1731 追问 2025-06-28 15:20

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-06-28 15:21

您客气 祝您工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你要咨询的是挂靠方的分录,还是被挂靠方的分录?
2025-06-28
同学,你好 你开具发票得分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2025-06-28
你好,你现在是做挂靠方还是被挂靠方?学堂其实有这方面的课程,你可以看一下。
2024-10-15
被挂靠方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 挂靠方: 根据开具给被挂靠方的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×