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请问老师,建筑业挂靠的业务,开发票的分录怎么写

2025-06-28 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-28 11:02

同学,你好 你开具发票得分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户5736 追问 2025-06-28 11:04

请问老师,挂靠业务,需要走其他应付款科目么

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齐红老师 解答 2025-06-28 11:04

同学你好 你可以用其他应付款挂账

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快账用户5736 追问 2025-06-28 11:05

请问老师,挂靠业务,收的管理费怎么入账呀

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齐红老师 解答 2025-06-28 11:05

同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户5736 追问 2025-06-28 11:07

发票已经开过了 为什么还要开发票 交税呀

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齐红老师 解答 2025-06-28 11:07

同学,你好 那你之前开发票做的什么分录,发一下

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快账用户5736 追问 2025-06-28 11:09

挂靠的业务,已经给甲方开发票了,借应收,带主营业务收入,应交税费销项税

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齐红老师 解答 2025-06-28 11:09

同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户5736 追问 2025-06-28 11:10

收到甲方的钱是借银存贷应收 那收挂靠的管理费呐?

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齐红老师 解答 2025-06-28 11:11

同学,你好 一样呀。收到的费用,就是你的收入的

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同学,你好 你开具发票得分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
2025-06-28
你要咨询的是挂靠方的分录,还是被挂靠方的分录?
2025-06-28
你好,挂靠业务对于挂靠方来说就不用管这些税了,以后被挂靠方去处理。
2023-06-15
被挂靠方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 挂靠方: 根据开具给被挂靠方的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-09
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