同学,你好 你开具发票得分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

请问老师建筑企业挂靠业务账务处理分录可以说下吗?被挂靠方的
老师,我们是建筑公司被挂靠方,请问被挂靠业务怎么设置科目和正常业务区分开?
请问老师,建筑业挂靠的怎么核算?
请问老师,建筑业挂靠的业务,开发票的分录怎么写
请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?
请问老师,挂靠业务,需要走其他应付款科目么
同学你好 你可以用其他应付款挂账
请问老师,挂靠业务,收的管理费怎么入账呀
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销
发票已经开过了 为什么还要开发票 交税呀
同学,你好 那你之前开发票做的什么分录,发一下
挂靠的业务,已经给甲方开发票了,借应收,带主营业务收入,应交税费销项税
同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
收到甲方的钱是借银存贷应收 那收挂靠的管理费呐?
同学,你好 一样呀。收到的费用,就是你的收入的