您好,马上回答您的问题

老师,您好!我去年三、四季度的企业所得税预缴申报表填错了,目前还没有做去年的汇算清缴,我能去更正申报吗
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
22年第四季度企业所得锐申报表填错了。现在过了汇算清缴时间了。还用作废汇算清缴报表吗?直接去税务局改第四季度的报表吗
老师,23年所得税汇算清缴已做,24年季报已经申报,有盈利已补亏,现在发现23年汇算清缴附表数据填报不完善,还能修改吗?会影响24年第一季度季报吗
去年的季度所得税申报表的从业人员数量填错了,今年汇算清缴已结束。还能修改去年的季度所得税申报表吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
已提交的季度所得税申报表在当季申报期结束后通常无法直接修改,若发现错误可在后续季度申报时通过重新提交正确数据进行修正,但不能直接修改历史季度报表的原始数据
如果您的从业人员数量仅为统计信息没有影响税款计算,可联系主管税务机关说明情况进行更正;但如果导致税款差异了,则需要携带相关证明(工资发放记录、社保缴费凭证)到办税服务厅申请更正。
如果我的回答有帮助到您,请给个五星好评哦,谢谢