后者需要 借:累计折旧 贷:固定资产

老师,一个塑胶材料生产加工企业已经停产三年了,目前的固定资产还是依然折旧的,实际上这些固定资产已经报废和清理了。原本要注销公司,但款项未收款完毕,请问这种情况资产应该如何处理呢?
现在公司要解散了,一些固定资产还没有折旧完就要处理。请问老师,1.如果我们将固定资产作报废处理的收入需不需要开票。申报时是不是作不开票收入。2.如果将固定资产出售的话,怎样做账务处理?
报废了一批已提完折旧,净值为0的固定资产,当成废品卖掉。账务处理时还有必要通过固定资产清理这个科目吗?
老师,我想问一下已到税法规定的折旧年限并且计提完折旧的固定资产报废和没有到税法规定年限提前报废的固定资产汇算清缴时的处理不一样吗?这两个是不都不需要纳税调增?
请问老师,若还未提完折旧的设备进行报废,需要做固定资产清理;若已经提完折旧的固定资产报废,就无需账务处理了,这两种情况理解的正确吗?
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
老师,后者是不是也需要转入固定资产清理?
是的,就是那个意思的
老师,我们的这台试验箱,已经报废了,但是还没有卖掉,没有产生这些清理费和残值收入,那怎么做账?
先计入固定资产清理科目,等待后期处理
先计入固定资产清理: 借:固定资产清理0.5万元 借:累计折旧4.5万元 贷:固定资产5 先只做这一步吗?
是的,就是那样做就行
老师,如果购买时抵扣了进项税金,设备残值收入是不是需要缴纳增值税?
是的,销售的残值需要按13%计算增值税