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老师,我们销售货给客户60万,客户没有付款给我们一套价值相同的房子,这个房子我们又拿去抵扣了供应商的货款,这样怎么进行账务处理

2025-06-30 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 16:53

你好,你们借应付账款-供应商,贷应收账款0客户

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快账用户9236 追问 2025-06-30 16:54

老师,这个账户处理我知道怎么处理,但是就是税的问题,我们会涉及到什么税呢?

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齐红老师 解答 2025-06-30 16:55

你好,如果没有给你们过户的话,不涉及到税金。

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快账用户9236 追问 2025-06-30 17:11

老师,没有过户的。就是这个房子是别人欠我们客户的货款来抵销,然后拿过来给我们,然后抵他们的欠我们的货款

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齐红老师 解答 2025-06-30 17:12

你好,嗯。这样就不涉及到税金了。

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快账用户9236 追问 2025-06-30 17:13

就是我们销售货物给我们客户的开这个对应的金额发票,抵掉这个房子就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2025-06-30 17:14

你好,是的,就是这样了。金额对减就行。

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支付客户模具费时 借:其他应收款 - 客户 620,000 贷:银行存款 620,000 收到客户返还款项时 借:银行存款 270,000(按实际收到金额) 贷:其他应收款 - 客户 270,000 支付供应商模具费 借:预付账款 - 供应商 270,000 贷:银行存款 270,000 后续供应商开始供货,根据发票和入库单等,将预付账款结转: 借:原材料(或库存商品等,根据冲压件用途) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 - 供应商 (根据实际结算金额)
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