可以先开具发票的 汇算直接取得进来的发票就行
老师,有个问题。我们的一个A公司和一个供应商签了合同,但是A公司没做账,所以我们的B公司和供应商签了一个代付合同。我们用B公司给供应商付款,但是供应商开票开的是A公司抬头。我现在不知道怎么办了?
老师您好,我们有A香港公司,B内地公司,现在是A买了货卖给B,其我们可以直接通过B直接从供应商购买后报关进来即可 对吧
#提问#老师,我们和某A公司签订了一个购销合同,所以我们也是开票给A公司,但是后面客户需要我们开票给B公司,B公司和A公司是关联公司,所以我们领导让他们A公司重新把票开给我们,我们在把票开给他们B公司,但是当时只开了票,没过账,现在A公司已经被吊销了,我账上挂的这两笔应收应付该怎么处理掉啊
老师,请问下,我们公司从供应商那购入原材料A,供应商给我们开了13个点的进项票,然后我们委托甲公司代加工,把原材料A变成产品B,我们付甲公司加工费,我们如何获得B产品的发票,A的进项票在我们公司怎么处理?
老师,您好!我们需要采购货物,正常情况下我们是要打款给A公司,现在A公司缺货,需要从B那里进过,我们的款付给B个人,再有A公司给我们开专票,这种情况可以吗,是要怎样解决?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?