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老师,对于对方6月开具错误发票,未能红冲,7月才回冲,对于这部分发票,我们应该在哪个模块入账,我们取得的是生产用的配件,也不能入库,对于开错的发票我们应该如何做,在你金蝶哪个模块做

2025-07-01 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 10:33

6月份的可以不用做,7月份的时候你在做 不能入库是什么意思 是原材料还是维修固定资产的

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相关问题讨论
您好 是应该让客户给开红字申请表,您单位才能开红冲票 不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧
2020-08-14
如果发票没开错的话,不属于需要开红字发票的范畴,不能开红字发票 现在2017年1月以后开的发票没有认证期限了,对方可以认证的
2020-09-01
你好, 不过他如果只是换货的话是没关系,如果要退货的话就得要出货。合规的方法就是冲红。
2024-10-21
你好; 1.  不用; 你购买方不退原来发票的 ; 2.  到时你拿着一起做账即可     ;把红字发票对应联次给购买方哈   
2022-12-26
同学你好 冲了暂估的再按照发票做入库就行了
2021-04-09
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