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老师,21-23年没有账套,24年重新建账数据为零,但现在补了21年-23年缴增值税和个人所得税,怎么入账呢?

2025-07-01 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 13:47

你好,你这个是补了收入,所以要补增值税吗

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快账用户5562 追问 2025-07-01 13:50

对,现在补缴了银行已经扣了税,收里只有个银行回单

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:51

你好,你这个要补账,比如借应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:51

个税的话你要先计提之前的工资。

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快账用户5562 追问 2025-07-01 13:53

个税是法人借的没有归还不交的所得税

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齐红老师 解答 2025-07-01 13:53

你好嗯,那你当时借款有没有做凭证?

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快账用户5562 追问 2025-07-01 14:09

没有,以前都没有账的

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:10

你好,这个你要先补做这些凭证才能够有。没有归还,然后要交所得税这件事,不然的话工作没有归还要交个税是不完整的。

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快账用户5562 追问 2025-07-01 14:15

能不能直接记,借以前年度损益调整 贷应交税费 增值税

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:20

你好,你以前没有做收入,你就不能够这样子做。

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快账用户5562 追问 2025-07-01 15:44

老师,21年法人拿走20万未还当分红,现在补缴个人所得税4万,怎么入账呢?法人那20万怎么平账?

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齐红老师 解答 2025-07-01 15:48

你好,其实你这个要补的东西还挺多的,因为你要有收入啊。要有利润才能够分红。

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快账用户5562 追问 2025-07-01 15:50

没有利润,税务局老师要求缴

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齐红老师 解答 2025-07-01 15:53

你好,那法人拿走钱,也是没有做分录是吧

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快账用户5562 追问 2025-07-01 15:57

有的,期初余额加进去了

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齐红老师 解答 2025-07-01 15:57

你好,是计入什么科目的。

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快账用户5562 追问 2025-07-01 16:00

其他应收款

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:02

你好,那你借其他应收款 贷应交税费-应交个人所得税。

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快账用户5562 追问 2025-07-01 16:04

期初余额是 其他应收款_法人20万

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:05

你好,然后是交了四万块钱个税是吗

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你好,你这个是补了收入,所以要补增值税吗
2025-07-01
你好,是因为什么原因要补?是少做了收入吗?
2025-03-26
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
您好,那您看一下2022年4季度 的收入和成本是不是这么多啊,4季度肯定有财务报表的,利润表的数据是这么多吗
2023-10-07
首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
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