你好,你这个是补了收入,所以要补增值税吗
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
税务通知21年12月有免税项目,需要调整21年进项税额转出,我们21年12月有留抵税额,所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表,22年4月补交了500多增值税和滞纳金,2023年9月补交附加税30多元,但是是24年12月扣的税款,请问这种情况24年怎么调账?21年-23年的账务和报表还需要调整吗?若以前年度的账务和报表不需要调整的话,账上和增值税报表数据就不一致了,这样可以吗?
老师,我们公司22年买了一辆车40000元,23年公司把这辆车卖了,取得加税合计10000元,已计提折旧4000元,23年没有确认收入,24年补报增值税200,所得税600,请问24年的账处理固定资产和税费缴纳分别该怎么做呢?
老师好,公司在24年被税务局稽查,按要求补报了22年和23年的无票收入,这个往年的收入及其补缴的企业所得税要怎么入账到24年呢?
公司有半年没发工资怎么办?怎么把工资合法追回来?
老师您好,请问公司制的诊所可以注册小规模也可以注册一般纳税人吗?公司制诊所收入必须经过对公账户吗
老师济南社保是当月缴纳吗?
营业费用是个什么科目?和主营业务成本是一个意思吗
个体户24年5月开始我从10月开始接手,老板让我从10月份做,我录入期初数据银行,应收应付,实收资本,试算不平衡怎么调整
老师,核定征收的个体户额度是一个月8万的,代开了专票。季度申报没超过30万。增值税和个人经营所得怎么计算?怎么申报?
银行承兑汇票能不能直接取现,不通过企业账户
刚到一家公司上班,老板让整理以前旧账,怎么弄?没有思路
刚到一家公司,怎么整理前面的公司旧账?
老师好,请问今年1季度多交了印花税,可以在年底找平吗?
对,现在补缴了银行已经扣了税,收里只有个银行回单
你好,你这个要补账,比如借应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。
个税的话你要先计提之前的工资。
个税是法人借的没有归还不交的所得税
你好嗯,那你当时借款有没有做凭证?
没有,以前都没有账的
你好,这个你要先补做这些凭证才能够有。没有归还,然后要交所得税这件事,不然的话工作没有归还要交个税是不完整的。
能不能直接记,借以前年度损益调整 贷应交税费 增值税
你好,你以前没有做收入,你就不能够这样子做。
老师,21年法人拿走20万未还当分红,现在补缴个人所得税4万,怎么入账呢?法人那20万怎么平账?
你好,其实你这个要补的东西还挺多的,因为你要有收入啊。要有利润才能够分红。
没有利润,税务局老师要求缴
你好,那法人拿走钱,也是没有做分录是吧
有的,期初余额加进去了
你好,是计入什么科目的。
其他应收款
你好,那你借其他应收款 贷应交税费-应交个人所得税。
期初余额是 其他应收款_法人20万
你好,然后是交了四万块钱个税是吗