你好,你这个是补了收入,所以要补增值税吗
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
税务通知21年12月有免税项目,需要调整21年进项税额转出,我们21年12月有留抵税额,所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表,22年4月补交了500多增值税和滞纳金,2023年9月补交附加税30多元,但是是24年12月扣的税款,请问这种情况24年怎么调账?21年-23年的账务和报表还需要调整吗?若以前年度的账务和报表不需要调整的话,账上和增值税报表数据就不一致了,这样可以吗?
老师,我们公司22年买了一辆车40000元,23年公司把这辆车卖了,取得加税合计10000元,已计提折旧4000元,23年没有确认收入,24年补报增值税200,所得税600,请问24年的账处理固定资产和税费缴纳分别该怎么做呢?
老师好,公司在24年被税务局稽查,按要求补报了22年和23年的无票收入,这个往年的收入及其补缴的企业所得税要怎么入账到24年呢?
季度税是这个报的吗?还是下个月
淘宝在哪里导出直播明细下载
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
对,现在补缴了银行已经扣了税,收里只有个银行回单
你好,你这个要补账,比如借应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。
个税的话你要先计提之前的工资。
个税是法人借的没有归还不交的所得税
你好嗯,那你当时借款有没有做凭证?
没有,以前都没有账的
你好,这个你要先补做这些凭证才能够有。没有归还,然后要交所得税这件事,不然的话工作没有归还要交个税是不完整的。
能不能直接记,借以前年度损益调整 贷应交税费 增值税
你好,你以前没有做收入,你就不能够这样子做。
老师,21年法人拿走20万未还当分红,现在补缴个人所得税4万,怎么入账呢?法人那20万怎么平账?
你好,其实你这个要补的东西还挺多的,因为你要有收入啊。要有利润才能够分红。
没有利润,税务局老师要求缴
你好,那法人拿走钱,也是没有做分录是吧
有的,期初余额加进去了
你好,是计入什么科目的。
其他应收款
你好,那你借其他应收款 贷应交税费-应交个人所得税。
期初余额是 其他应收款_法人20万
你好,然后是交了四万块钱个税是吗