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您好 请问之前年度的购买的固定资产,总帐上跟固定资产卡片台账金额有差异,核对之后发现总账上的金额是对的,卡片台账上少了,现在卡片台账要把少的金额录进去,请问这笔分录怎么写?

2025-07-01 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 14:26

你好,你看一下之前有没有做过凭证

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快账用户8982 追问 2025-07-01 14:30

查看了之前做的凭证 开始是收到固定资产的发票 通过应付管理系统入账 生成凭证:借:应付账款-应付固定资产暂估, 贷应付账款 然后通过固定资产系统生成凭证: 借:固定资产 贷:应付固定资产暂估

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快账用户8982 追问 2025-07-01 14:30

主要是这两帐凭证的金额是核对上的 但是从固定资产系统里看到的数据就少了

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:30

你好,你这个已经有凭证了就可以了。

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快账用户8982 追问 2025-07-01 14:31

现在就是卡片台账的数据少了

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快账用户8982 追问 2025-07-01 14:32

从卡片台账里面导出原值 就是少了

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:32

你好,你要去添加固定资产卡片。凭证是没问题。

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快账用户8982 追问 2025-07-01 14:34

我现在增加一张卡片台账 借:固定资产 贷:累计折旧 贷方还有差额 我应该放在哪个科目?

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:35

你好,是在固定资产卡片上面增加一张,你如果做凭证的话就重复了。

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快账用户8982 追问 2025-07-01 14:38

我们换系统了 数据原值是直接导过来的

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:39

你好,这样的话,建议你找下你软件服务商看看。 可能每一个软件它的操作不一样

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