那你收到了货物或者是费用已经发生的情况下,借管理费用贷预付账款,或者是借库存商品贷预付账款。没有发票,也做汇算清缴纳税调增。
老师:请问一般实际操作中进货已经付款收到货但是未收到发票,销售又开出发票未收到款!这种用暂估嘛,账务怎么处理啊?
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
购买商品,货已到,送货单已到,已入库,也已付款,但是发票未收到,应该怎么记账?收到发票后又该怎么记账?
未收到发票,已付款已到货,上期做往来款,未做暂估入账,怎么处理,很多
以前年度有收的货款几百元,客户未要发票; 以前年度支付的费用也是几百元,对方未给发票; 现在往来一直在挂着,怎么处理?
老师好,我公司销售客户煤炭产品,合同中约定数量以到对方厂区的轨道衡的数量为准,那发生的磅差(亏吨)我这边怎么处理?
老师,员工报销月底未付款,走其他应付款吗
你好老师,我在系统上练习申报增值税的时候直接出来缴费页面,没有填写增值税报表填写页面是怎么回事儿
请问申报个税需要开通税务登记才能申报吗?
老师好,开银饰店要交消费税的么?没有金,全部是银饰品
多付的货款,设备款退回来,是怎么做账
出差补助 如果员工有住宿发票180 ,吃饭发票50.出差补助一天200(无发票),那么给员工报销金额是430对吗?
请问帮客户付的高铁票车费,做账可以做业务招待费吗?
老师,收到几张没有“全国统一发票监制章”的发票,是假发票吗?
老师 建筑行业预估成本分录怎么写啊?
不可能收到发票或者入库,很多年的账没有处理
那你这样的话,没有根据权责发生制来做账,而且你账上和实际的不一致,你已经收到了货物,你没有入库。那你少了这一部分库存商品销售出去的话,就没法结转成本,没法出库。
以前会计留下来的烂账,现在查到啦,想结平,以前怎么处理的不清楚
以前年度的 属于成本费用的借利润分配,未分配利润贷预付账款。
货款和费用类都可以这样处理吗,需要在以前年度上转一下吗
你好 货物销售出去以前年度做了收入的可以
都做到这个月都做到这个月