第一个是结转销项税额, 第二结转转出未交增值税
老师,我新来一个公司,看账,一般人商贸,两年了,一直没交过印花税。税务也没找过,我跟老板说要交印花税,老板表示不用交,这个能行?
老师您好,我在2020年做了一笔借:银行存款,贷:营业外收入。这样一笔分录,因为当时这个款的来源无法说明,今年发现这一笔是我们的应收账款。老师2020年的时候我们是小规模纳税人,今年是一般纳税人,老师我是直接红字分录,后重新做一笔蓝色分录,还是应该怎么调整。
老师你好,我没看懂这个他做的分录,他红冲21年的这笔分录,又做笔一样的分录干嘛,这不是多次一举吗,还是说我不懂
老师您好,一般纳税人,进项已经勾选,后面又说不能抵扣, 这一笔进项税额转出要怎么做分录呢?
老师,我们三个组同时下的户,都是项目经理,这两组的注册会计师让我提前撤,让我回所里,这马上过年了,回去肯定所长安排别的审计项目,怎么把其他两组也弄回所里?这么说您看怎么修改下?就说,赵所,昨天听奥天(被审计单位)的人在那议论,他们都有点不太乐意了,意思是说下户的时间有点久了,两个王老师他们的报告也都出的差不多了,再呆在他们那……这个您别说是我说的啊[爱心]
老师 一般纳税人外地经营 上月预交税款了,这月怎么不显示 去除预交税款呢
中级会计考试的计算分析题和综合题写“解:”还是写“答:”。
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
老师,我想问一下,是不是要拿到凭证,要知道是什么业务,才知道怎么做分录
这两次分录是什么意思呢?一般纳税人都要做这两笔分录?
意思我上边发给你了,是的,一般纳税人都要做的
意思是都要把交的销项税额转到未交增值税里面是吧?然后通过应交税费—应交增值税—转出未交增值税这个科目!??
是的,你得理解是对的