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老师好,请问小规模纳税人4到6月开票金额12万,现在电子税务局显示本期税费0,请问之前计提的增值税怎么处理?摘要写什么?

2025-07-02 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 09:51

季末转到营业外收入
摘要:结转免税增值税

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快账用户7586 追问 2025-07-02 09:52

借:应交税费-增值税,贷:营业外收入

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快账用户7586 追问 2025-07-02 09:52

这样对吗?

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齐红老师 解答 2025-07-02 09:53

借:应交税费-增值税,贷:营业外收入 是的

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快账用户7586 追问 2025-07-02 09:54

那凭证后面附什么附件呢?

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齐红老师 解答 2025-07-02 09:54

凭证后面 不用附件

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快账用户7586 追问 2025-07-02 09:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-02 09:55

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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季末转到营业外收入
摘要:结转免税增值税
2025-07-02
你好,去税务大厅处理,可以补申报
2021-09-29
您好,这需要您按季度申报
2020-08-18
电子税务局里面代开就可以哒,我要办税发票管理,发票代开如果是纸质的,开完了去带着身份证领出发票来就行。
2022-09-28
你好;  你符合要求就尽快去报。 这个一般税务局会找你的。  做账 :借  应交税费-应交增值税 贷 银行存款; 其他收益  
2021-11-18
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