电子税务局里面代开就可以哒,我要办税发票管理,发票代开如果是纸质的,开完了去带着身份证领出发票来就行。
老师,我公司现在是小规模,目前是筹备期,以后开业后有可能会转为一般纳税人,那现在收到的专用发票我要怎么做账?现在可以做进项税吗?
老师你好,请问我公司是一般纳税人后转小规模,增值税还是按一般纳税人记账,在去年四季度专票发生退回,这时的销项税额成负数,我原来准备退税的,打电话到税务局说我公司没有退税金额,这个销项税额的负数我要这么处理
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账?
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税