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老师,请问暂估的金额跟后面来发票的金额不一致可以的吗

2025-07-02 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-02 21:26

您好,这是可以的啊,当然能

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您好,这是可以的啊,当然能
2025-07-02
可以不一致的 后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增 少暂估了的再调减
2023-01-16
收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录,直接应付暂估与应付实际的分录相抵,可以
2023-07-04
你好,先冲红暂估,然后按照发票重新入库,如果这个已经销售或领用的,差额直接计入主营业务成本。
2020-12-08
可以和合同不一致,但是,必须和真实的义务一致
2022-07-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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