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暂估入库的话,是不是暂估的金额一定要跟后期到的发票一致啊?

2023-01-16 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 08:00

可以不一致的 后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增 少暂估了的再调减

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快账用户4478 追问 2023-01-16 08:03

好的,这样,暂估入库的摘要栏怎么写?

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齐红老师 解答 2023-01-16 08:05

暂估某某是业务 或者发生xx业务

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快账用户4478 追问 2023-01-16 08:07

好的,现在的情况是:有个项目竣工验收了,但是还有一部分发票没有开给业主,那后期给业主开票的话,我们要求项目上提供进项发票,这样情况下是不是有在12月的凭证里面暂估材料入库啊?

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齐红老师 解答 2023-01-16 08:11

可以的,可以这么做的。

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快账用户4478 追问 2023-01-16 08:27

不这么做,还有什么办法吗?

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齐红老师 解答 2023-01-16 08:29

不暂估 然后汇算清缴之前收到了发票,再用以前年度损益调整,直接做汇算的时候再调减

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可以不一致的 后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增 少暂估了的再调减
2023-01-16
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷发出商品,这个是红冲的 然后再做发票的金额,库存商品贷应付账款 借发出商品贷库存商品
2022-07-18
你好;   如果发票与你商品暂估分录一致了 。 你  这个商品销售出去了 就不用去  冲结转成本分录的;     直接把发票附 你暂估分录后面去即可  
2021-10-15
你后,金额一致的可以不用冲回成本
2020-08-06
同学,您好,成本可以不冲回
2020-09-14
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