可以不一致的 后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增 少暂估了的再调减
老师,本月暂估入库,下月冲回,暂估入库的数量金额与发票是一致的,可以不冲回成本吗
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
暂估入库的话,是不是暂估的金额一定要跟后期到的发票一致啊?
暂估跨年应该怎么做账?后面到的发票和之前暂估金额是一致的
老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?
账户变成待解悬账户,里面有点钱清零了,问了工作人员,说以后解开了钱会还回来的,我现在需要做账吗
老师,销售十个单品然后开发票,因为有总的3000折扣未按单品折扣,这个发票怎么开呀
甲公司有ABCD自然人股东,现在乙公司想收购D的股份,D占甲公司10%的股份,注册资本全部实缴,实收资本70万,资本公积14万.未分配利润30万.请问一下收购金额怎么算,然后自然人股东是不是需要缴纳个税?
老师好,B公司挂靠我公司结算,收到业主支付给B公司的工程款,请问收到这笔工程款的会计分录怎么做,谢谢
股份有限公司特别决议事项,经出席古董表决权2/3以上成立。具体怎么理解,是出息的股东人数需要2/3以上,还是只要求出席的股东中的2/3以上表决权,还是还全体股东的2/3以上表决权成立
购买的二手车如何计提折旧?折旧年限怎么算?发票上只有金额
计提多了怎么红冲呀?
老师,我们公司买车。全款车162800元,我们首付了72800元,剩余的九万分期了,那六月份咋做帐?
老师,我们是建筑公司,跨区域预缴增值税,不是当月开进的分包款发票,而是之前月份开进来的,但是没有做分包扣除,这个现在能用来分包扣除吗?
老师做凭证工资和个税报的工资不一样怎么办呢?
好的,这样,暂估入库的摘要栏怎么写?
暂估某某是业务 或者发生xx业务
好的,现在的情况是:有个项目竣工验收了,但是还有一部分发票没有开给业主,那后期给业主开票的话,我们要求项目上提供进项发票,这样情况下是不是有在12月的凭证里面暂估材料入库啊?
可以的,可以这么做的。
不这么做,还有什么办法吗?
不暂估 然后汇算清缴之前收到了发票,再用以前年度损益调整,直接做汇算的时候再调减