可以不一致的 后期汇算清缴再调整,多暂估了的调增 少暂估了的再调减

请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
老师现在暂估入库的发票已到,材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致,怎么做账务处理
暂估入库的话,是不是暂估的金额一定要跟后期到的发票一致啊?
暂估跨年应该怎么做账?后面到的发票和之前暂估金额是一致的
老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
好的,这样,暂估入库的摘要栏怎么写?
暂估某某是业务 或者发生xx业务
好的,现在的情况是:有个项目竣工验收了,但是还有一部分发票没有开给业主,那后期给业主开票的话,我们要求项目上提供进项发票,这样情况下是不是有在12月的凭证里面暂估材料入库啊?
可以的,可以这么做的。
不这么做,还有什么办法吗?
不暂估 然后汇算清缴之前收到了发票,再用以前年度损益调整,直接做汇算的时候再调减