你好1; 暂估不一致; 红冲暂估 ;按照实际发票来做账 ;
老师,我7月暂估结转了成本,9月来的发票内容和金额和我暂估的不一致,这种情况怎么处理好
老师请问做了暂估的应付款,每月都有,后面不定时开发票,后面来发票这个怎么能记住当时谁是做的暂估啊?
早前暂估入库一批车辆,收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表,对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录
零星开支的供应商最开始没有提供发票只有入库单和估价,我们入账挂了应付账款-暂估款。后来来了专用发票发现可以抵扣,前面的挂账金额多了怎么冲销呢。
房子装修好了,发票没有来完,入的暂估。后面发票开了,和暂估金额不一致,应该怎么做账
老师,餐厅支付了供货商款,但是还没收到发票,可以做账的时候借:其他应收款-往来,贷:银行存款吗
老师您好,请问报销企业外人员餐费,分录如何记呢?
老师:购买的固定资产---车,需要交印花税吗?
老师,请问怎么根据利润表编制现金流量表?
请简述汇兑、托收承付和委托收款的异同。
老师,美金账户 分录,怎么做?谢谢!
老师,建筑服务异地预交,我们给甲方开票27万,9%,然后我们的劳务分包给我们开票27万,3%,是不是,就不用预交增值税了?
请问我家是一般纳税人,印花是季度申报,请问他的计税依据是4-6月的收入总额吗?
老师,专项附加扣除,赡养老人,有两个孩子这个在工资薪金中可以抵扣,如果是合伙人,在个人经营所得税中可以抵扣吗
老师 我们属于什么企业在那里查看呀 我们是一般纳税人
但是已经摊销了,怎么办
到时调整后的成本费用 ; 调整后 看是补摊销 还是 冲摊销金额即可
怎么补,怎么冲销金额,老师
分录都一样的 ; 分摊的分录一样; 只是补金额或者冲金额;
我做的长期待摊费用,也可以是吗
你好; 可以的; 装修本身也是走长期待摊费用; 去分摊的