你好,比如借,库存商品暂估贷,应付账款。 你后面收到发票的时候,做红字分录冲减之前暂估的。 然后再按发票上的金额重新做一次。

房子装修好了,发票没有来完,入的暂估。后面发票开了,和暂估金额不一致,应该怎么做账
暂估跨年应该怎么做账?后面到的发票和之前暂估金额是一致的
去年暂估的成本票在今年汇算前回来了,暂估金额与发票金额一致,收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录,直接应付暂估与应付实际的分录相抵,可以吗?
前期暂估入账了一笔购料,只是应付账款二级明细写的暂估,几个月后收到发票了,金额和暂估的金额一样,收到发票这笔咋做账?
老师 之前做的暂估入库,跨月收到发票后,是先冲红暂估,还是先做正数收到发票的分录?可以写一下账务处理么?
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?