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暂估跨年应该怎么做账?后面到的发票和之前暂估金额是一致的

2023-05-26 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-26 14:03

你好,比如借,库存商品暂估贷,应付账款。 你后面收到发票的时候,做红字分录冲减之前暂估的。 然后再按发票上的金额重新做一次。

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你好,比如借,库存商品暂估贷,应付账款。 你后面收到发票的时候,做红字分录冲减之前暂估的。 然后再按发票上的金额重新做一次。
2023-05-26
你好,先冲销之前 暂估的分录,然后根据发票做相应的分录 
2022-05-29
你好1;    暂估不一致; 红冲暂估 ;按照实际发票来做账  ;   
2023-05-12
借:以前年度损益调整-
贷:应付账款-
2024-11-13
如果是货物的 借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 次年 借应付帐款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整 借库存商品 进项 贷应付帐款 借以前年度损益调整 贷库存商品
2021-12-17
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