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老师外贸企业去年10月份客人没有美金,把七十万人民币转出纳私卡上去了,前任会计又把她当出纳借款挂其他应付款了,我今年接的帐,又把其他应付款陆陆续续还出纳只剩10余万了,咋调帐好呢?

2025-07-03 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 08:55

你好,建议你就不要调了。慢慢做平算了。

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快账用户8917 追问 2025-07-03 08:57

那客人的应收帐款怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-07-03 08:58

你好,你已经收过了。确认收入。

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快账用户8917 追问 2025-07-03 09:00

老师这票是开了的,只有应收帐款这钱就挂哪了?

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齐红老师 解答 2025-07-03 09:00

你好,你应该当现金收回。

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快账用户8917 追问 2025-07-03 09:01

那还是要把其他应付款转应收帐款吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 09:02

你好,你已经做过什么分录了。 确认收入和对私收款的时候是怎么做的

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快账用户8917 追问 2025-07-03 09:03

还是说有现金的时候让出纳转对公帐上?

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齐红老师 解答 2025-07-03 09:04

你好可以的,转回来这个更好一点。

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快账用户8917 追问 2025-07-03 09:07

去年出纳把款转到对公上做的,借银行存款70,贷其他应付款一出纳借款70,今年出纳陆陆续续转私户借:其他应付款一出纳60,贷银行存软60

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齐红老师 解答 2025-07-03 09:08

你好,这样子你的应收账款是没办法做平的。

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快账用户8917 追问 2025-07-03 09:09

六十几万不是小数目,之前无票支出付样了,

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齐红老师 解答 2025-07-03 09:11

你好,对啊,所以你这个最好就是账上当现金收到应收。

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您好,可以的,从公司账上出去的钱挂的个人往来,到时需要发票报销来冲平这往来的
2023-08-27
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
您好,正在给您回复,谢谢
2023-02-14
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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