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我们是加工厂,主要是受托加工,受托单位是关联方,所以本来他们提供的原材料都开票给我们工厂了,那成本核算这块还需要分每个产品成本来核算吗?

2025-07-03 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-03 09:58

你好,是的,这种的话相当于是你们生产的。

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快账用户9923 追问 2025-07-03 10:09

那我们不会核算这么细的,实质上还是委托加工,再核算成本的时候可不可以直接按批次或者按某个产品核算,原料一次投入,完工了才一次性入库,中途不管跨月不跨月都不核算在产品和半成品成本,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:11

你好,操作可以,但是成本不准。

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快账用户9923 追问 2025-07-03 10:18

应该比较准的吧,材料领用是有的,工时也会有,余料的话肯定也会统计一下,

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:19

你好,如果都是当月的话,是比较准

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快账用户9923 追问 2025-07-03 13:23

如果正规的话,像一次性领料的,月末不用核算半成品或者在产品吧

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:26

你好,如果做正规的话,是需要的了。

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快账用户9923 追问 2025-07-03 14:39

像我们这样单位不存在半成品吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 14:40

你好,可以有半成品的。

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快账用户9923 追问 2025-07-03 15:08

我之前看到说半成品是单独入库可以销售的,我们这衣服不做完肯定不能对外面最多算在产品,我这么理解对吗?老师

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齐红老师 解答 2025-07-03 15:09

你好,是的,这个算是在产品

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快账用户9923 追问 2025-07-03 19:54

还有就是关于工时的问题,如果跨月才完成订单的,工资涉及了两个月,这个怎么分配

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齐红老师 解答 2025-07-03 20:40

您好,按总的工时来算,来分配计入产品成本

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快账用户9923 追问 2025-07-03 20:58

就是工资也要两个月加起来然后分摊到两个月的总工时上

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齐红老师 解答 2025-07-03 21:42

你好,是的,就是这样了。

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快账用户9923 追问 2025-07-04 09:14

你说要是用计件方式算人工的月末是不是必须要有完工产品入库

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:15

你好,这个不一定有入库,只能说大多数情况下都有入库。也有可能一个都还没完工。

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你好,是的,这种的话相当于是你们生产的。
2025-07-03
材料一次性全部领点不核算半成品
2025-06-14
您好,您收到对方的原材料,做备查簿数据备查。人工费用属于企业的生产支出,先归集,再受托加工完成后结转营业成本。借:生产产品或制造费用,贷:应付职工薪酬,其他应付款等。
2020-08-31
情况你收到这个材料你是不用做账的,你只需要在备查账簿登记一下就行了,你开票的话也只是按照你的加工费部分去开。
2022-06-26
一、购买错误材料的账务处理 当决定购买错误材料时: 借:原材料(错误材料名称) 贷:应付账款(或银行存款等,根据实际支付情况) 二、后续加工其他产品时的考虑 由于错误材料无法变成工厂的成本,在加工其他产品时,可以采用以下两种方式之一进行处理: 按照预估的成本价格进行暂估入账: 假设预估该错误材料用于其他产品加工时的成本为一定金额,在加工开始时: 借:生产成本 — 暂估成本(错误材料在该产品中的预估成本) 贷:原材料(错误材料名称,按预估使用量转出) 当实际确定该批产品的总成本时,再根据实际情况调整暂估成本与实际成本的差异。 将错误材料的成本以加工费用的形式进行分摊: 在加工其他产品时,适当提高加工费的定价,将错误材料的成本隐含在加工费中。这样在账务处理上,只需要正常核算加工收入和相关费用,而无需直接将错误材料的成本计入产品成本。例如,原本加工费为 X 元,现在考虑错误材料成本后,将加工费提高到 X %2B Y 元,其中 Y 元是为了弥补错误材料的成本
2024-09-27
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