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老师 请问 我们收了A公司33000 开了发票 然后付给B公司32967 B也开了发票 实际收的33000就是代B公司收的 最后我们留1个点 B公司开票后我们把钱转给他 就留下了33元利润 请问我们现在账上有欠B公司33元 怎么平账呢

2025-07-03 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 11:58

你好,你计入营业外收入。

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快账用户4119 追问 2025-07-03 12:02

我想问这样合理吗 收的A公司 挂账挂的B

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快账用户4119 追问 2025-07-03 12:03

最后和B产生了33元的应付账款

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齐红老师 解答 2025-07-03 12:03

你好,这个严格说起来,确实不合适了。

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快账用户4119 追问 2025-07-03 12:06

和A公司合同上有标注代B公司收款了 再有就是做成营业外收入 是借,应付账款33贷 营业外收入 这个税怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:28

你好,这个不需要设置税金。因为这个是计入利润的。

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快账用户4119 追问 2025-07-03 13:47

营业外收入不需要开票交增值税对吧

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快账用户4119 追问 2025-07-03 13:48

就是缴纳所得税就行对吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:49

你好,对的,你确认不用交的时候就转到营业外收入。

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