对的是的,每个季度申报的时候都需要按照合并报表之后再来申报 是的 利润表两个企业合并的,按照合并之后的数据计算小型微利
老师,你好。我想问一下,我接手了一个公司,当时两个公司都是独立核算的。可去年好象5月开始,国税要求我所得税申报时,要把两个公司账合并在一个公司申报。其实这两个公司都是同一个市内,只是当时有一个公司名称是说***分公司。请问老师,我每次我所得税汇总申报时,我直接把分公司的季度报表数据直接加到总公司里的,利润表也一样。这种做法行吗?
老师,您好!我们新注册的公司,因为公司6月份开通了税务,但是还没有任何流水,到了季度报税,我准备零申报的,但报企业所得税需要填资产总额,我就填了1万,这1万是没有发票或实物的,资产负债表上填写的是借:长期待摊费用10000 贷:其他应付账款10000 这对后期有没有影响,我要不要把资产总额改成0.01万?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,请问一下:今天刚接的新公司的账,这个公司从去年6月开始,银行往来业务特别多,而且金额也比较大,之前的会计没有做过账,税务零申报,财务报表里只有应收账款,其他应付款,利润分配有金额,其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账,补做会不会影响去年的汇算清缴? 还是就从现在开始做账?
老师,我现在出现一个问题。分公司是2022年2月才注册的,税务登记5月份做的。后来分公司跟总公司汇总缴纳所得税,第一次申报所得税是在7月份。2-3月份总公司转给分公司25000元,4-6月总公司转给分公司21000,双方进入其他应收其他应付。7月份2季度所得税申报时候,我是总分公司报表加总,然后抵消分录只是在汇总资产负债表左边其他应收款和右边其他应付款各➖21000,老师是不是当时2季度应该左右各➖46000才对呢?
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
老师,69岁左右员工不够买社保需要申报个税吗
如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?