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老师,我们公司3月份给甲公司开了一张金额50000的发票,4月份给甲公司开了一张金额360000的发票,6月份给甲公司开了一张金额90900的发票,公户均为收到钱,发票都开了,但是以前的会计没有入账,请问这样做可以么?那么接下来我该怎么做才合理呢?麻烦老师详细解答一下,谢谢

2025-07-03 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 21:16

需要补做收入,借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项

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快账用户8559 追问 2025-07-03 21:17

可是银行并没有收到钱啊,发票开出来了

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齐红老师 解答 2025-07-03 21:25

把银行存款改成应收账款

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快账用户8559 追问 2025-07-03 21:29

那3月份,4月份开的票我都需要把帐补回来是么?

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齐红老师 解答 2025-07-03 21:33

对的是的,是这么做的

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快账用户8559 追问 2025-07-03 21:35

那我们公司没有收到这笔钱,是不是就不用按收入确认了,也不用交企业所得税了吧?

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齐红老师 解答 2025-07-03 21:42

业务发生了吗?业务发生了就需要交税,增值税、所得税都要交。和你收没收钱没有关系。

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快账用户8559 追问 2025-07-03 21:51

已经开票了

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齐红老师 解答 2025-07-03 21:57

业务发生了,是不是 你不用管开发票

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快账用户8559 追问 2025-07-03 22:09

我是刚接手的会计,我没有看到公司帐上有收到钱,就看到发票了

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齐红老师 解答 2025-07-03 22:18

那你去看一下有没有业务,你问一下业务发生了没有开的是什么发票,如果是货物的话,你就看你的出库单发货单这些

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快账用户8559 追问 2025-07-03 22:19

是建筑服务,劳务费

是建筑服务,劳务费
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齐红老师 解答 2025-07-03 22:24

让项目上那边给你提供结算单或者是进度单

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快账用户8559 追问 2025-07-03 22:28

提供了我应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-07-03 22:30

能提供出来说明你们单位提供了服务 做收入 借应收 贷主营业务收入 应交税费 再做一个成本的

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快账用户8559 追问 2025-07-03 22:30

我们是小规模,劳务公司

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齐红老师 解答 2025-07-03 22:34

有什么问题的 做收入有啥不好的吗

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快账用户8559 追问 2025-07-03 22:36

提供了服务,也开了发票

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齐红老师 解答 2025-07-04 05:54

那就应该确认收入的

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需要补做收入,借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项
2025-07-03
你好,同学。 你红字就冲减之前的成本费用,正确就正常计相关成本费用。
2021-04-09
借其他应收款,贷银行存款15000, 借管理费用,贷器材应收款9000
2023-11-16
您好,做为留抵,以后有需要纳税时,可以抵扣或弥补
2021-08-24
你好,开的是专票吗?带着所有的发票去税务局作废,作废的不用做账,预交的税款,在下一个月申报的时候填写倒数第二行,然后最后一行它会给你出现一个负数,这个表示你们多交需要退回的。
2021-09-30
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