意思是要平其他应付款的贷方余额 ?
其他应付款代扣社保有贷方负数余额怎么硬调平
其他应付款代扣社保贷方有负数余额怎么调成0
请问其他应付款-代扣社保,贷方有余额,怎么平账
冲减多计提的社保 计提 借管理费用社保100 贷应付职工薪酬社保100 上缴 借应付职工薪酬70 其他应收款10 贷银行存款80 冲减 借管理费用社保-20 贷应付职工薪酬社保-20 结果不是平的,对吗?
老师,我做账其他应付款-社保(个人部分)出现了贷方红字,我应该怎么冲平呢?
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
是的,这个余额20多万之前没有账,社保也没有开通,不知道怎么会有这个数在账上
借:其他应付款 贷:营业外收入
你是不是要交增值税
不用,这个不用交增值税
查了一下是之前会计放错科目了,应该是法人的往来款,,现在直接调整成法人名下有风险吗
现在直接调整成法人名下,没有风险