是 ,不需要再通过预付账款转下
老师,我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票,因为是一年的合同所以需要摊销,这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万,那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后,如果下个月收到了发票怎么做分录呢
请老师帮我看一下这笔账记的有没有毛病。十月份记了一次预付款21555.3元,现在又付了一笔26288.8元。预付账款那里直接合并这么记可以吗?还是需要先转一下再记。
老师,同一个客户,我第一次付钱他没有马上开发票,我可以先记到预付账款哈?后面发票开来了再冲掉预付,如果后面我们一手交钱,对方一手开票,我可以不用预付账款这个科目吧?
老师,我问下当月收到费用发票,就不需要再通过预付账款过下了吧?
老师吗我有个问题想要问您就是在erp系统里,如果有预付账款做购货单 (采购发票)的时候可以冲预付款,那如果没付款收到发票应该怎样弄?就是应付账款的时候?
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
但是,没拿到票,就先做预付账款吧
没拿到票,就先做预付账款,可以的
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!