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老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。

老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
2025-07-04 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 09:48

一般纳税人还是小规模的。

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快账用户2099 追问 2025-07-04 09:51

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:54

借银行存款2012.93, 财务费用手续费7.67 贷主营业务收入2020.6÷1.01, 应交税费,应交增值税,2020.6÷1.01×1% 季度30万以内不需要缴纳。

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同学你好 当月计入费用了吗
2023-06-21
同学您好,也就是原来餐饮公司的股权转给您老板了是吧
2021-12-05
对于回款分录的问题,您可以参考下面的步骤: 1.当您收到这笔款项时,可以冲减无票收入,同时增加应收账款1。 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入 -无票收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 之后开发票时,可以按正常流程进行操作,即: 借:应收账款 -XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对于开票报的负数如何入账,可以参考下面的步骤: 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
2023-09-27
你好,借银行存款贷预收账款一般做这个。
2025-02-26
您好,只有增值税发票,没有分录
2022-09-28
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