您好!公司微信收款后转入对公账户,若不开票作为无票收入处理,分录如下: 借:银行存款 贷:主营业务收入/其他业务收入 同时, 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-未交增值税 请注意,无票收入需符合税收规定,谨慎操作。
老师好,收到甲方工程款已开税票,甲方直接代付工人工资,还有部分转给工人账户然后工人又退回公司财务个人微信里面,财务个人微信有的提现转入公户,有的是直接微信支付了,这个应该怎么做账务处理?
老师您好,我们是会务服务公司,做了一笔单子6800,公司法人微信收到款了,然后转到公户,还没有开票给客户,怎么入账做分录呢
老师您好,去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入,之后开的票再报负数冲回,但是无票收入并没有收款,我这个回款分录应该怎么做呢,然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢?谢谢老师帮我解答
老师,销售货物是网上平台销售的,没有开票,收的是支付宝或者微信,然后钱转到了对公账户,报无票收入分录:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税,这样做可以吗?回款入的其他货币资金,转对公账户分录:借:银行 贷:其他货币资金
老师您好,问题是这样的,公司微信收款,然后转到对公账户的银行,收回的这部分不开票,报无票收入,这个销售环节应该怎么做分录,微信回款到公司账用什么分录简单明了呢,谢谢老师
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么