税前总额 = 税后 50 万 ÷ [1 - 综合税负率] (综合税负率 = 增值税率 ×(1 %2B 附加费率) %2B 企业所得税率 ×(1 - 增值税及附加影响) ,或直接分步算 ) 简单分步(以增值税 9%、附加税 12%、企业所得税 25% 为例) 增值税: 增值税 = 50 万 ×9%÷(1-9%) ≈ 4.95 万 附加税: 附加税 = 4.95 万 ×12% ≈ 0.59 万 企业所得税: 税前收入(含增值税附加)= 50 万 %2B 4.95 万 %2B 0.59 万 = 55.54 万 企业所得税 = 55.54 万 ×25% ≈ 13.89 万 甲需支付总额 = 50 万 %2B 4.95 万 %2B 0.59 万 %2B 13.89 万 ≈ 69.43 万
公司受乙公司委托加工货物,材料本应由乙公司购买送入我公司,但乙公司非得把100万(含税)的材料款打到我们公司的账户,让我们去购买,加工费为45.2(含税),加工完毕后让我们给他开145.2含税价的票给他,(无论我公司购买还是乙公司购买材料都是含税价100万,均为一般纳税人),请问老师,为什么乙公司一定要把材料费打给我们,让我们去购买呢,在税方面这其中有什么问题吗?
老师好。我们公司给甲挂靠公司的甲方开了10万的票,9个点。然后现在收到款要将钱打给甲,公司要求扣除我们的开票税金后余额打给你甲,要求甲公司给我们公司开对应金额的发票,甲准备给我们开13个点的材料票。所得税和附加税金额算出来了,请问怎么将这2个税金折算成13点让对方给我们开票
请问老师,挂靠项目的税负率要怎么计算?别人项目挂靠在我们公司,我们跟业主结算了100万,现在我要跟施工方结算让他们给我开成本材料票和人工合计83万,其中23万是人工,剩余的60万是材料费用, ,我要怎么计算他们应该给我开多少金额的专票和普票才比较合理?
请教老师,我们一般纳税人,水利项目,100万的项目,现在我把其中一部分项目包出去给第三方50万,剩下50万的部分自己公司做,那么现在包出去的50万里面我公司要抽20的管理费,现在这个50万管理费应该怎么算,还要收取其他哪些税费等
老师,我们是设计公司小规模纳税人,甲方为房地产公司,因甲方拖欠设计费200万最后协商用甲方开发的新房抵扣欠款,最后房子挂靠在老板名下,老板付清房款,请问甲方的欠款200万怎么平帐呢?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
我咋看不懂 增值税为什么是9%
你们是加工还是施工?
里面包含材料费 人工费 施工费 还有利润
你们是什么行业的
光伏安装
还有这个企业所得税不是5%吗
小微企业是百分之五 增值税就是9%
你们是小微企业那所得税就是55.54*5% 这样计算
好 增值税材料不是13%吗 人工3%不是应该这样分开算吗 为啥是9%呢
因为安装是工程服务 这个是一块开的 所以是9%
协议上是分开写的 材料费欠多少 人工安装多少
如果是分开的那你得知道材料费的金额和人工的金额