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咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估

2025-07-05 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 14:26

你好,可以按照发票来做

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相关问题讨论
红冲之前暂估的,然后再做发票的就可以了。借主营业务成本贷应付账款暂估做的这个吗?
2023-12-08
您好 是在10月份的时候做做一笔红冲暂估就可以
2019-10-29
你好;  你之前11月付款   做账分录了没有 ;  你如果是不含税暂估的;  那么你补做进项税  和12月的分录即可   
2022-12-28
您好 五月份发票来了,直接贴在四月份的分录后面可以 的
2022-05-23
同学你好,可以这样操作的,不违法。
2022-07-13
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