您好,个税是和工资一起做的,没有做补计提
借:应付职工
贷:应交税费-个税
老师,20.12月忘记计提所得是,现在1月份怎么补计提,分录怎么 做
老师,去年部分工资忘记做计提了,怎么处理呢,放在今年做计提可以吗
是进项发票忘记计提,这个月怎么做分录
老师,请问去年7月份忘记计提附加税,现在需要从新计提吗?计提的话不就是属于今年的税金了吗?需要怎么做分录?
老师,就是小规模上季度忘记计提增值税了,然后缴纳的那个月补计提加缴纳怎么做分录呢
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
补提后,应付职工工资变成负数了
借:管理费用
贷:应付职工,补做一笔这个分录
好的,我们公司购买的玻璃、铝材、密封胶等,找个加工厂加工成楼房的窗户,再卖给客户,我们采购是怎么做会计分离
这个计入原材料就可以,加工成窗户再转到库存商品
如果买的是装窗户用的辅料记成什么呢
这个计入成本中就可以
怎么做分录
借:主营业务成本
贷:银行存款
对方开的是专票
借:主营业务成本
应交税费-进项
贷:银行存款